为了进一步发挥内部审计监督作用,确保住房公积金资金安全、高效运作,2月20日,兰州公积金中心召开2023年内部审计工作专题会议,中心主要领导、分管领导及各分支机构、相关科室负责人参加会议。会议通报了2022年内部审计整改落实情况和2023年内部审计计划,分支机构负责同志分别就内审整改落实情况进行了汇报发言。党组书记、主任谈敦旺就做好2023年内部审计工作提出了要求。
会议强调,稽核科和各分支机构要把内部审计工作作为贯彻落实党的二十大精神关于防范化解金融风险的重要措施,作为当前正在开展的“三抓三促”行动的一项重点工作,充分发挥审计监督职能作用。一是要加大内部审计工作力度。不断扩展内部审计监督覆盖面,2023年要完成6个分支机构2020-2022业务的内部审计,全面开展组合贷、商转公等业务的专项审计,进一步发挥内审监督作用。二是要扎实推动问题整改落实。坚持发现问题与解决问题并重,要在发现问题的同时,积极推动解决问题,对审计查出的问题,形成问题清单,提出整改要求,逐项分解到有关科室或分支机构,明确整改责任主体,逐一落实整改措施,确保整改无盲区。三是要坚持标本兼治。对审计发现问题涉及业务流程和政策规定的,要及时反馈相关科室,相关科室要深入研究审计提出的建议,认真分析原因,制定深化改革、完善制度的意见建议,促进业务平稳安全运行。四是要构建整改问责机制。要建立与更高水平管理、更高质量发展相适应的审计问责体系,建立责任追究及内部审计问责机制,引导分支机构提升业务合规性,有效防范与化解业务风险。
会议要求,内审科室和工作人员要进一步提升业务水平,掌握审计技巧,充实审计手段,更新审计理念,提升内审工作的专业性、精细性、有效性。分支机构负责人要进一步坚持底线思维,严格认真履职管理,强化业务培训,严格执行约谈制度和责任追究制度,对内审发现问题的经办人进行批评教育,深刻剖析内审核查问题原因,高标准开展整改,实现从纠错补救到整顿改革的整改效果,构建起更加强健有效的安全网,牢牢守住不发生业务风险的底线。要加强内审工作的信息化建设,探索内部审计信息化手段和方式,提升内部审计效果,严防业务风险,以高水平的安全护航高质量发展。
