为了深入贯彻落实《甘肃省内部审计工作规定》,做好新形势下审计监督工作,兰州公积金中心不断加大内部审计力度,维护缴存职工的权益,助推中心业务健康有序发展。
中心坚持全面覆盖、规范运行、确保质量的原则,对2021年至2023年9月11个分支机构办理的协助法院查询、冻结和扣划个人住房公积金账户余额业务进行专项审计。此次审计共核查673笔业务,其中,冻结业务250笔、扣划业务423笔。专项审计力求把问题找准、把根源挖深、把对策提实。同时,对法院查询、冻结和扣划业务政策执行过程中存在的不配套、不衔接等问题,提出制度及流程优化建议。分支机构坚持问题导向,认真分析原因,制定详细的整改方案,建立整改台账,由点到面,举一反三,进行全面整改,确保问题整改到位。针对审计发现问题,中心邀请法律顾问就相关法律知识进行详细解读,业务科室组织开展了专题培训,对业务政策及办理流程进行了详实地讲解,进一步提高了干部职工的法律意识和业务水平。
开展专项审计,进一步提高了工作人员的思想认识,促进了协办业务的规范化水平,有效防范了资金风险,为中心协助法院查询、冻结和扣划个人住房公积金账户余额工作提供了有力的监督保障。
供稿人:吴玉桃